Verbindlichkeiten

Zahlungen und Haben mit Rechnungen abstimmen

Leiferantenabstimmungsreport sehen Sie ganz einfach, wie Zahlungen und zugeordnete Gutschriften mit Rechnungen abgeglichen werden. Auf einen Blick sehen Sie nicht nur, wie viel Sie einem Lieferanten schulden, sondern auch, wie Zahlungen und Gutschriften mit Rechnungen abgeglichen wurden.

Der Lieferantenabstimmungsreport gibt Auskunft über die folgenden Arten von Fragen:

  • Welche Gutschriften und Zahlungen wurden auf eine bestimmte Rechnung angewendet?
  • Wo wurde eine bestimmte Gutschrift angewendet?
  • Welche Transaktionen haben eine bestimmte Abgleichsequenz?
  • Welche Transaktionen bleiben teilweise oder gar nicht abgeglichen?

Der Abstimmungsreport gleicht Transaktionen mithilfe von Beschriftungsreihenfolgen ab und hilft Ihnen so auszuwerten, wie Zahlungen und Gutschriften angewendet wurden.

Details

Abstimmungssequenzen sind Alpha-Nummernkreise, die im Lieferantenabstimmungsreport verwendet werden, um die Beziehung zwischen Rechnungen und den darauf angewendeten Gutschriften oder Zahlungen anzuzeigen.

Sage Intacct weist einer Rechnung eine Übereinstimmungssequenz zu, wenn Sie eine Zahlung oder Gutschrift darauf anwenden. Alle Zahlungseinträge, die sich auf die Rechnung beziehen, verwenden dieselbe Reihenfolge, wodurch eine Beziehung zwischen ihnen hergestellt wird. Solange die Rechnung den Status "Teilweise bezahlt" aufweist, werden Übereinstimmungssequenzen in Kleinbuchstaben angezeigt, was darauf hinweist, dass die Rechnung nicht vollständig abgestimmt wurde. Nachdem die Rechnung vollständig bezahlt wurde, werden die Übereinstimmungssequenzen in Großbuchstaben geändert.

Im Falle einer Gutschrift, z. B. einer Anpassung oder eines Vorschusses, wird der Gutschrift eine Übereinstimmungssequenz zugewiesen, wenn sie auf eine Transaktion angewendet wird. Sie können nachverfolgen, wie die Gutschrift mit Transaktionen abgeglichen wird, indem Sie sich die Saldenposten des Guthabens ansehen, die auch als Gegenbuchungen bezeichnet werden. Der Guthabeneintrag und der Guthabenausgleich weisen dieselbe Übereinstimmungssequenz auf. Diese Sequenz wird in Kleinbuchstaben angezeigt, bis die Gutschrift vollständig angewendet wurde.

Sie können den Lieferantenabstimmungsreport filtern, um Transaktionen anzuzeigen, die nicht abgeglichen, teilweise oder vollständig abgeglichen wurden. Sie können den Report auch nach einer bestimmten Übereinstimmungssequenz filtern.

Vorgehensweise

Lieferantenabstimmung einrichten

Report zur Lieferantenabstimmung ausführen

  1. Wechseln Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Reports > Lieferantenabstimmung.
  2. Wählen Sie einen Reporting-Zeitraum aus.
  3. Wählen Sie die Lieferanten aus, die Sie in den Report aufnehmen möchten.
    1. Wenn Sie den Report auf einen einzelnen Lieferanten beschränken möchten, legen Sie unter "Von Lieferant" und "Bis Lieferant" den Namen des Lieferanten fest.
    2. Wählen Sie das Kontrollkästchen "Alle Lieferanten einschließen" aus, um Transaktionen von Lieferanten mit Nullsalden einzubeziehen.

    3. Wählen Sie "Nullsaldo-Lieferanten mit Aktivität einschließen" aus, um Konten mit Nullsaldo nur dann einzubeziehen, wenn diese Lieferanten während des ausgewählten Zeitraums aktiv waren.

  4. Wenn Sie die Abstimmung nur für eine bestimmte Übereinstimmungssequenz untersuchen möchten, geben Sie sie in Abgleichsequenz ein.
  5. Um nur die Transaktionen anzuzeigen, die nicht vollständig abgestimmt sind, wählen Sie Folgendes aus:
    1. Wählen Sie unter "Anzuzeigende Übereinstimmungen" die Option Auswählen.
    2. Wählen Sie Nicht abgeglichen und Teilweise abgeglichen.
    3. Wählen Sie Fertig aus.
  6. Legen Sie "Sortieren nach Reihenfolge" fest.

    Neben der Sortierung nach Lieferant oder Rechnung, können Sie auch nach Abgleichsequenz sortieren.

  7. Legen Sie alle anderen Filter fest, die Sie benötigen, z. B. Ort oder Währung.
  8. Wählen Sie Anzeigen aus.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Verbindlichkeiten

Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen

Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Berechtigungen

Verbindlichkeiten

  • Lieferantenabstimmung: Ausführen

Konfiguration

Aktivieren Sie die Lieferantenabstimmung und definieren Sie eine Abgleichsequenz für die Kreditorenbuchhaltung unter "Kreditorenbuchhaltung konfigurieren".

Einschränkungen

Sage Intacct beginnt mit der Zuweisung von Übereinstimmungssequenzen zu Transaktionen, nachdem Sie die Lieferantenabstimmung aktiviert haben. Zahlungen und Gutschriften, die Sie vor der Aktivierung der Funktion auf Rechnungen angewendet haben, werden keine Übereinstimmungssequenzen zugewiesen.