Revertir la amortización contabilizada: Gestión del inmovilizado
Si accidentalmente contabilizas la amortización o necesitas volver a poner un activo en revisión, puedes revertir los asientos de amortización contabilizados. Al revertir una entrada contabilizada, Sage Intacct realiza las siguientes acciones, lo que garantiza la corrección y la coherencia en todas las aplicaciones:
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Borra el asiento de diario de gastos de amortización.
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Borra la columna Fecha de contabilización real.
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Cambia el estado del asiento del plan de amortización de Contabilizado a No contabilizado.
La reversión se puede completar en lote desde la lista Contabilizar amortización o individualmente desde la página Plan de amortización de un activo. Dentro de una programación, los asientos deben revertirse en orden de la fecha de contabilización real más reciente a la más antigua, sin omitir ningún asiento intermedio.
Antes de empezar:
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Si el activo asociado está dado de baja (activo), Volver a poner el activo en servicio.
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Si el activo asociado está inactivo, establece su estado como activo.
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Si el activo tiene una regularización después de que se haya contabilizado la entrada, borra la regularización.
Revertir asientos de amortización contabilizados en lote
Revierte varias entradas en diferentes activos y programaciones de la lista Contabilizar amortización. Puedes revertir hasta 500 entradas a la vez.
| Suscripción | Gestión del inmovilizado |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario | Negocio |
| Permisos |
Gestión del inmovilizado
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- Ir a Gestión del inmovilizado > Todos >Amortización >Contabilizar amortización.
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En el menú desplegable Vistas de la parte superior izquierda, selecciona el icono Contabilizado vista.
También puedes establecer manualmente el filtro de la columna Estado en Contabilizado.
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Si lo deseas, utiliza el comando Mostrar en la parte inferior izquierda de la lista para aumentar el número de teléfono móvil por página.
Mostrar más entradas por página te permite seleccionar y revertir más entradas a la vez.
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También puedes aplicar filtros de columna para reducir la lista de entradas que deseas revertir.
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Selecciona las casillas de verificación junto a las entradas que deseas revertir o selecciona la casilla de verificación en la parte superior izquierda de la lista para seleccionar todas las entradas de la página.
Revertir los requisitos de contabilización-
Dentro de una programación, los asientos deben revertirse en orden de la fecha de contabilización real más reciente a la fecha de contabilización real más antigua, sin omitir ninguna entrada intermedia.
Por ejemplo, si una programación ha contabilizado entradas para enero, febrero, marzo y abril, y quieres revertir enero y marzo, asegúrate de seleccionar también febrero y abril.
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Se debe contabilizar el estado de la entrada. No se pueden revertir asientos que no se han contabilizado, se han contabilizado históricamente o se han cancelado.
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La fecha de contabilización real debe estar en un periodo abierto.
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La fecha de contabilización real debe ser posterior a la fecha de transferencia más reciente, si la hubiera.
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El activo asociado debe estar en servicio.
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Selecciona Revertir contabilización.
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Selecciona Revertir para confirmar.
Se crea una nueva ejecución de acción en lote. Puedes supervisar el estado de la ejecución en la página Ejecuciones de acciones en lote. Recibirás un correo electrónico cuando se complete la ejecución.
Los asientos del plan de amortización permanecerán en el estado Contabilizado hasta que se complete la ejecución de la acción en lote, lo que puede tardar hasta 15 minutos. No es necesario volver a revertir las entradas a menos que haya un error en la ejecución. -
Para revertir más entradas, ve a la página siguiente de la vista de lista y repite los pasos anteriores.
Siguiente paso: Ver el estado de ejecución de acciones en lote
Revertir un único asiento de amortización contabilizado
Revierte los asientos de uno en uno en una sola programación desde la página Plan de amortización de un activo.
| Suscripción | Gestión del inmovilizado |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario | Negocio |
| Permisos |
Gestión del inmovilizado
|
- Ir a Gestión del inmovilizado > Todos >Activos.
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Busca el activo que contiene la entrada de amortización que deseas revertir.
El activo debe estar en estado En servicio y tener la amortización acumulada.
- Selecciona el nombre del activo para consultarlo.
- Selecciona el icono Programas de amortización pestaña.
- Selecciona el identificador de una programación para verla.
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Para el asiento del plan de amortización contabilizado más recientemente, selecciona Más acciones >Revertir contabilización.
Revertir los requisitos de contabilización-
Las entradas contabilizadas deben revertirse de una en una, en orden de la fecha de contabilización real más reciente a la fecha de contabilización real más antigua.
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Se debe contabilizar el estado de la entrada. No se pueden revertir asientos que no se han contabilizado, se han contabilizado históricamente o se han cancelado.
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La fecha de contabilización real debe estar en un periodo abierto.
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La fecha de contabilización real debe ser posterior a la fecha de transferencia más reciente, si la hubiera.
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Seleccionar Revertir contabilización para confirmar.