Revertir la amortización contabilizada: Gestión del inmovilizado
Si las reversiones están habilitadas en Gestión del inmovilizado, puedes revertir la amortización contabilizada para corregir errores.
Al revertir un asiento de amortización, se hace lo siguiente:
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Crea un asiento de diario de reversión para compensar el gasto de amortización inicial.
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Cambia el estado del periodo de Contabilizado a Revertido. El periodo se puede volver a contabilizar cuando esté listo.
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Borra la columna Fecha de contabilización real.
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Restablece la amortización acumulada total y la amortización restante de la programación a sus valores anteriores a la contabilización del asiento.
Puedes revertir en lote desde la lista Contabilizar amortización o individualmente desde la página Plan de amortización de un activo. Dentro de una programación, las entradas deben revertirse desde el periodo más reciente hasta el periodo más antiguo, sin omitir ningún periodo intermedio.
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Los activos con entradas de amortización revertidas no se pueden borrar.
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Los activos con amortización revertida no se pueden volver al estado Listo para revisión mediante la acción Revertir puesta en servicio.
Antes de empezar:
Comprueba lo siguiente:
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El estado de la entrada es Contabilizado y su fecha de contabilización se encuentra en un periodo abierto.
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No se produjeron transferencias, ajustes de costes ni enajenaciones parciales después de que se contabilizara la entrada.
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El activo asociado está activo y su estado es En servicio.
Revierte asientos de amortización contabilizados en lote
Revierte varias entradas en diferentes activos y programaciones de la lista Contabilizar amortización. Puedes revertir hasta 500 entradas a la vez.
| Suscripción | Gestión del inmovilizado |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario | Negocio |
| Permisos |
Gestión del inmovilizado
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| Configuración |
El tratamiento de rectificación debe establecerse en Revertir en la configuración de Gestión del inmovilizado. |
- Ir a Gestión del inmovilizado > Todos >Amortización >Contabilizar amortización.
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En el menú desplegable Vistas de la parte superior izquierda, selecciona la vista Contabilizado.
También puedes establecer manualmente el filtro de la columna Estado en Contabilizado.
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Si lo deseas, utiliza el parámetro Mostrar en la parte inferior izquierda de la lista para aumentar el número de teléfono móvil por página.
Mostrar más entradas por página te permite seleccionar y revertir más entradas a la vez.
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También puedes aplicar filtros de columna para reducir la lista de entradas que quieres revertir.
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Selecciona las casillas de verificación situadas junto a las entradas que quieres revertir o selecciona la casilla de verificación situada en la parte superior izquierda de la lista para seleccionar todas las entradas de la página.
Dentro de una programación, las entradas deben revertirse desde el periodo más reciente hasta el periodo más antiguo, sin omitir ningún periodo intermedio. Por ejemplo, si una programación ha contabilizado entradas para enero, febrero, marzo y abril, y deseas revertir enero y marzo, asegúrate de seleccionar también febrero y abril.
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Selecciona Revertir.
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Selecciona una Fecha de reversión.
Requisitos de fecha de reversiónLa fecha de reversión debe cumplir los siguientes requisitos:
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Ser igual o posterior a la fecha de contabilización real del asiento.
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Ser posterior a la fecha de transferencia más reciente.
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Ser posterior a la fecha de baja parcial más reciente.
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Ser posterior a la fecha de regularización de Cuentas a pagar más reciente.
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Estar en un período abierto.
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Selecciona Revertir para confirmar.
Se crea una nueva ejecución de acción en lote. Puedes supervisar el estado de la ejecución en la página Ejecuciones de acciones en lote. Recibirás un correo electrónico cuando se complete la ejecución.
Los asientos de amortización permanecerán en el estado Contabilizado hasta que se complete la ejecución de la acción en lote, lo que puede tardar hasta 15 minutos. No es necesario volver a revertir las entradas a menos que haya un error en la ejecución. -
Para revertir más entradas, ve a la página siguiente de la vista de lista y repite los pasos anteriores.
Siguiente paso: Ver el estado de ejecución de la acción en lote
Revertir un único asiento de amortización contabilizado
Revierte las entradas de una en una sola programación desde la página Plan de amortización de un activo.
| Suscripción | Gestión del inmovilizado |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario | Negocio |
| Permisos |
Gestión del inmovilizado
|
| Configuración |
El tratamiento de rectificación debe establecerse en Revertir en la configuración de Gestión del inmovilizado. |
- Ir a Gestión del inmovilizado > Todos > Activos.
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Busca el activo que contiene el asiento de amortización que quieres revertir.
- Selecciona el nombre del activo para consultarlo.
- Selecciona la pestaña Planes de amortización.
- Selecciona el identificador de un plan para consultarlo.
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Para el último asiento de amortización contabilizado, selecciona Más acciones >Revertir.
Dentro de una programación, las entradas deben revertirse desde el periodo más reciente hasta el periodo más antiguo, sin omitir ningún periodo intermedio.
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Selecciona una Fecha de reversión.
Requisitos de fecha de reversiónLa fecha de reversión debe cumplir los siguientes requisitos:
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Ser igual o posterior a la fecha de contabilización real del asiento.
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Ser posterior a la fecha de transferencia más reciente.
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Ser posterior a la fecha de baja parcial más reciente.
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Ser posterior a la fecha de regularización de Cuentas a pagar más reciente.
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Estar en un período abierto.
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Selecciona Revertir para confirmar.