Reverse-Charge eingeben – Kreditorenbuchhaltung
In einigen Ländern, in denen Mehrwertsteuer oder GST anfällt, können Sie beim Erwerb von Waren und Dienstleistungen von Lieferanten außerhalb Ihres Landes eine Umkehrung der Steuerschuldnerschaft anwenden, um die Verantwortung für die Mehrwertsteuer vom Lieferanten auf Sie selbst zu übertragen. Der aus dem Abzugsverfahren resultierende Betrag ist die Summe der Mehrwertsteuer, die Sie gezahlt hätten, wenn Sie die Ware oder Dienstleistung in Ihrem Land erworben hätten. Sie addieren diesen Betrag zur Mehrwertsteuer, die Sie zahlen werden, sowie zum Betrag, den Sie zurückfordern werden. Dadurch wird der von Ihnen gezahlte Mehrwertsteuerbetrag praktisch ausgenullt.
| Abonnement | Kreditorenbuchhaltung |
|---|---|
| Benutzertyp | Geschäftlicher Benutzer |
| Berechtigungen | Rechnungen: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten, Hinzufügen |
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie mithilfe des Kontrollkästchens Mehrere Steuern online ein Abzugsverfahren für eine Rechnung eingeben.
- Wenn die Rechnung noch nicht geöffnet ist, suchen Sie die gewünschte Rechnung in der Liste "Rechnungen" und wählen Sie Bearbeiten aus.
- Stellen Sie sicher, dass der Lieferant außerhalb des Vereinigten Königreichs ansässig ist.
- Geben Sie einen Einzelposten für die Ware oder Dienstleistung ein, die Sie erwerben.
- Wählen Sie das Konto (oder Kontolabel) aus.
- Geben Sie den Betrag ein.
- Wählen Sie Mehrere Steuern online aus.
- Öffnen Sie den Bereich Details für den Einzelposten.
- Geben Sie zwei Positionen in die Tabelle "Steuern" ein, um den Mehrwertsteuerbetrag zu erfassen.
Wählen Sie für die erste Position Steuerangaben aus, die die Mehrwertsteuer widerspiegeln, die Sie gezahlt hätten, wenn Sie die Ware oder Dienstleistung in dem Land gekauft hätten, in dem Sie tätig sind. Wählen Sie für die zweite Position Steuerangaben aus, die diesen Betrag aufheben.
Beispiel: Angenommen, Sie befinden sich im Vereinigten Königreich und kaufen einen Artikel zum Standardtarif von einem Lieferanten in Deutschland. Der Eintrag in der Tabelle "Steuern" für den Einzelposten würde wie folgt aussehen:
In diesem Beispiel werden die Steuerangaben für Position 1 als Soll in einem Verbindlichkeitskonto für die Vorsteuer erfasst. Die Steuerangaben für Position 2 werden als Haben in einem Verbindlichkeitskonto für die Mehrwertsteuer erfasst. Die beiden Positionen nullen Ihre Steuerverbindlichkeit aus.