Umsatzsteuerübersicht

Je nachdem, wo Sie geschäftlich tätig sind, müssen Sie die Umsatzsteuer möglicherweise in der Debitorenbuchhaltung, der Auftragserfassung oder im Einkauf erheben und Reports erstellen.

Informationen zur Umsatzsteuer

Es gibt zwar keine bundesstaatliche Umsatzsteuer, aber die meisten Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten sowie der District of Columbia erheben eine Umsatzsteuer auf Einzelhandelsumsätze und einige Dienstleistungen sowie eine Gebrauchssteuer auf Verkäufe und Dienstleistungen. Es gibt ungefähr 8.000 Gerichtsbarkeiten auf Status-, Bezirks- und Stadtebene in den USA, die eine Umsatzsteuer erheben. Einige Bundesstaaten wie Florida, Texas und Kalifornien besteuern zusätzlich zu materiellen Gegenständen Dienstleistungen.

Unternehmen sind in den folgenden Fällen verpflichtet, die Umsatzsteuer zu erheben:

  • Der Kunde hat den gleichen Status
  • Das Unternehmen hat einen Nexus im Status des Kunden
Die regelmäßige Anwesenheit eines einzelnen Verkäufers kann ausreichen, um einen Steuernexus zu schaffen, der die Erhebung der Umsatzsteuer erfordert.

Die Steuersätze variieren zwischen den Bundesstaaten und auch danach, welche Waren und Dienstleistungen steuerpflichtig sind. Zum Beispiel werden Lebensmittel in einigen Staaten nicht besteuert. Kleidung kann eine niedrigere Steuer haben als andere Artikel im selben Status. Darüber hinaus erlauben die meisten Staaten Landkreisen, Städten und anderen lokalen Gebieten, auch eine Umsatzsteuer zu erheben. Daher müssen Unternehmen Aufzeichnungen über die Verkäufe in jeder Stadt, jedem Landkreis und jeder Status führen, in denen sie geschäftlich tätig sind.

Umsatzsteuerberechnungsmethoden

Sage Intacct bietet drei sehr unterschiedliche Ansätze für die Anwendung der Umsatzsteuer bei der Transaktionseingabe: Einfach, Erweitert und AvaTax.

Für welche Steuerberechnungsmethode Sie sich entscheiden, hängt von der Nummer der Steuergebiete, für die Sie Steuern erheben müssen, den Standorten Ihrer Kunden und der Art der von Ihnen verkauften Waren ab.

  • Simple Tax: Sie berechnen und geben einen Steuerbetrag manuell im Zwischensummenabschnitt für Rechnungen in der Debitorenbuchhaltung ein. Sie können automatisch oder manuell eine Pauschalsteuer (einen Betrag oder Prozentsatz) auf Transaktionen in der Auftragserfassung und im Einkauf anwenden.
  • Steuervorauszahlung: Sie richten die steuerlichen Zuständigkeiten und Steuersätze in Intacct mithilfe von Steuergruppen, Steuerangaben, Steuerklasse und Übersichten für Steuer Terminierung ein. Steuern werden in den entsprechenden Transaktionen automatisch ermittelt.
  • Avalara AvaTax: Wenn Sie die AvaTax-Integration von Avalara verwenden, übernimmt Avalara die Verwaltung und Pflege aller Steuersatztabellen für die verschiedenen Länder. Die Steuern werden in den entsprechenden Transaktionen von Avalara automatisch bestimmt und entsprechend im System von Avalara berechnet.

Mit Advanced Tax oder der AvaTax-Integration werden variable Steuersätze automatisch in der Debitorenbuchhaltung, der Auftragserfassung und im Einkauf angewendet. Der Unterschied zwischen diesen beiden Steuermethoden ist der Betrag der Arbeit, die Sie ausführen müssen. Obwohl Advanced Tax in Ihrem Abonnement enthalten ist und Avalara Ihnen die Nutzung seines Systems in Rechnung stellt, bevorzugen Preis-Leistungs-Überlegungen AvaTax für die komplizierteren Steuersituationen.

In Unternehmen, die kein Steuer-Abonnement haben, können Sie Advanced Tax in der Debitorenbuchhaltung, im Einkauf und in der Auftragserfassung verwenden. Wenn Ihr Unternehmen die Steueranwendung abonniert hat, können Sie die Vorsteuer nur in der Auftragserfassung und im Einkauf verwenden.

Umsatzsteuer in multinationalen Unternehmen

Wenn Sie ein multinationales Unternehmen sind, gibt es möglicherweise Geschäftsbereiche, in denen Sie die Umsatzsteuer erfassen müssen, und Geschäftsbereiche, in denen Sie Mehrwertsteuer oder GST erfassen müssen.

Sie können die Anwendung "Steuern" verwenden, die die Verwendung verschiedener Steuerlösungen in verschiedenen Entitäten. Sie richten Steuerlösungen ein, die Advanced Tax, Avalara AvaTax oder beides verwenden, und weisen diese Steuerlösungen den Entitäten zu, in denen Sie die Umsatzsteuer erfassen müssen. Sie richten USt- und GST-Steuerlösungen ein und weisen diese Lösungen den Entitäten zu, in denen Sie USt oder GST erfassen müssen.

Wenn Sie beispielsweise Ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben und ausländische Tochtergesellschaften im Vereinigten Königreich haben, können Sie Avalara AvaTax für Ihre Entitäten in den Vereinigten Staaten einrichten und die vorkonfigurierte Steuerlösung für die Mehrsteuer im Vereinigten Königreich verwenden.

Mit der Anwendung "Steuern" wird Advanced Tax in der Debitorenbuchhaltung nicht unterstützt.