Cuentas de eliminación: consolidación nacional

A continuación, se muestra el flujo de trabajo para configurar un libro mediante la consolidación nacional:

Configuración del libro de consolidación nacional

❶ Configurar la información del libro

❷ Seleccionar entidades a consolidar

❸ Revisar y añadir diarios

❹ Agregue la eliminación automática de IET

Normalmente, las sociedades de varias entidades tienen transacciones entre entidades. Durante la consolidación, puedes configurar tu estructura de propiedad o libro de consolidación para generar automáticamente entradas de compensación frente a la actividad entre entidades en la entidad de eliminación. De esta forma, la actividad entre entidades no afecta a la elaboración de informes en el libro consolidado.

  • De forma predeterminada, Sage Intacct elimina automáticamente las cuentas a pagar y a cobrar entre entidades que especifiques en la correlación de cuentas entre entidades.
  • Puedes añadir otras cuentas del Libro Mayor que utilices para transacciones entre entidades. Algunos ejemplos son otras cuentas a cobrar y a pagar, como las de préstamos entre entidades o las cuentas de ingresos y gastos entre entidades.

Selecciona las cuentas de eliminación en la configuración del libro

Si Eliminación automática entre entidades está habilitado en el Entidades a consolidar , seleccione cuentas de eliminación para revisar las cuentas que se eliminan automáticamente. La pestaña Cuentas de eliminación solo aparece cuando Eliminación automática entre entidades está habilitado.

Al configurar un libro de consolidación, debes seleccionar la cuenta de eliminación.

  • Si tienes varios libros de consolidación, cada libro debe tener una entidad de eliminación diferente.
  • Las cuentas de eliminación que selecciones durante la configuración de la entidad de eliminación no se pueden cambiar después de la configuración de la entidad.

Antes de empezar: Si no tiene una entidad de eliminación, cree una como se describe en Entidades de eliminación: consolidación global.

  1. Crea o edita un libro de consolidación.
  2. En el Entidades a consolidar de la pestaña Configuración del libro, seleccione una entidad de eliminación de la pestaña Entidad de eliminación menú desplegable.

    • El Entidad de eliminación El menú desplegable solo aparece cuando estás creando o editando un libro.
    • Si estás viendo la configuración de un libro existente, la entidad de eliminación se muestra en la lista de entidades incluidas en el libro.
  3. Escoger Eliminación automática entre entidades.
  4. Seleccione un Cuenta de regularización de eliminación para el libro.

    Al consolidar un libro, ya sea global o nacional, Intacct contabiliza los asientos de regularización de eliminación de transacciones entre entidades en la cuenta de regularización de eliminación.

    • Consolidación global: Selecciona una cuenta de regularización de eliminación para registrar automáticamente la CTA y las variaciones de eliminación y reducir a cero los saldos de las cuentas eliminadas automáticamente.
    • Consolidación nacional: Seleccione una cuenta de regularización de eliminación para registrar automáticamente las variaciones de eliminación y reducir a cero los saldos de las cuentas eliminadas automáticamente.
  5. Seleccione la opción cuentas de eliminación pestaña.

    Las cuentas de eliminación seleccionadas durante la configuración de la entidad de eliminación se enumeran en la parte superior de la página.

  6. Si lo deseas, puedes seleccionar cuentas de eliminación adicionales en la sección inferior de la página. Escoger Agregar junto a una fila debajo Cuenta del Libro Mayor para agregar otras cuentas de eliminación.

Siguiente paso: Proceda a Ejecutar una consolidación.